一、2015年预算中“三公经费”增减原因说明
2015年,我院部门预算安排公务用车购置及运行维护费228.42万元,比2014年部门预算中安排数增加了1.58万元,原因是每年财政核定的油价、每公里耗油、车辆数等的增减,导致2015年公务用车购置及运行维护费微增;2015年部门预算中未安排公务接待费,原因是2015年起财政在部门预算中统一不再安排公务接待费;2015年部门预算同2014年一样,都未安排因公出国(境)费用。
二、2014年决算中“三公经费”增减原因说明
2014年,我院公务用车购置及运行维护费决算数为358.91万,比2013年多137.34万元,主要原因是2013年购置并列支1辆新车,而2014年购置了8辆新车,其中4辆新车为2013年的购置指标但由于购置时间在年底导致只能在2014年列支,另由于2014年车辆数比2013年多,油价亦有提高,故2014年公务用车购置及运行维护费有较大增长;2014年公务接待费决算数28.05万元,比2013年减少了19.66万元,主要是由于2014年起我院加强了公务接待管理,进一步健全公务接待制度,坚持厉行勤俭节约的原则,力戒讲排场、摆阔气,杜绝铺张浪费;2013年因公出国(境)费决算数为6.65万元,2014年因公出国(境)费决算数为0,是由于当年未有人员因公出国,故未产生相关费用。